送心意

小五子老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-01-09 15:22

你好!
借:银行存款
贷:其他应付款-老板
这个备注没关系的。

六月荷 追问

2022-01-09 15:24

是从公账上往老板账户里转钱,银行回单上用途写的是劳务费,这样做账吗?

小五子老师 解答

2022-01-09 15:26

不好意思,我理解错了。
借:其他应收款-老板
贷:银行存款
待老板拿发票等来冲其他应收款。

六月荷 追问

2022-01-09 15:27

如果老板没有发票的话,这笔账,我应该怎么做呢?

小五子老师 解答

2022-01-09 15:35

没有发票要不一直挂着,或者你把其他应收款转到成本费用,到了汇算清缴的时候你还是需要纳税调增的。

上传图片  
相关问题讨论
你好! 借:银行存款 贷:其他应付款-老板 这个备注没关系的。
2022-01-09 15:22:55
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款 甲方发放的工资本月需做计提的会计分录吗? 需要
2024-10-14 11:37:54
你好 当时计提了吗 没有的借管理费用或者主营业务成本劳务费贷银行
2022-02-15 19:51:32
借管理费用 劳务费 1170 贷其他应付款,1170 付款做借其他应付款 2340 贷银行 2340
2020-06-20 13:57:04
您好,同学,请稍等下
2023-09-11 20:12:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...