送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-02 19:20

发票,什么发票,转私账哪来的发票(私账跟公账是同一公司),不是很理解,站在私账这边怎么做分录,银行存款,对方又用什么科目

袁老师 解答

2017-03-02 17:15

借:其他应收款,贷:银行存款,找发票冲账吧

袁老师 解答

2017-03-02 19:33

那你做到管理费用--工资吧

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相关问题讨论
借:其他应收款,贷:银行存款,找发票冲账吧
2017-03-02 17:15:09
你好。 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 ;  缴纳 :借  应付职工薪酬-社保 ; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ; 发放工资 借  应付职工薪酬 - 工资 贷其他应收款-个人社保   银行存款
2021-09-16 18:38:57
你好 按实际发的记账 ,没发的 继续 挂着
2022-03-23 09:11:21
你好,直接按照扣款之后的来做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
你好,这个月只需要把应付工资—上个月多发的工资做发放分录就是了 借;应付职工薪酬,贷;银行存款 比如上月多发 了100,这个月应付900,上述分录按800做分录就是了
2019-06-25 12:02:26
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