进项税额加计抵减10%的的政策当时申报时没享受,如果想抵减的话,是不是得改以前期间的报表,还是可以放在当期抵减,怎么更改?

无语的蜜粉
于2022-01-08 13:31 发布 1257次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好 确定红字发票一定开具的情况下 可以先进行进项税转出
2021-06-30 10:09:15
您好,正常申报 销项和进项就可以了。申报表会自动形成留底金额的
2019-10-17 09:27:36
你好!提示的是附加税报表里面的缴费基数与增值税主表里面的应补退税金额不一致
2019-09-02 16:17:57
你好
并不影响申报呀,只是有留抵税额而矣
2019-08-05 22:07:55
你自己能申报过去的就是正常申报了
2019-06-12 12:21:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


