送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-07 13:53

你好,对的是的,因为你做成本费用得到。

饼干飞呀 追问

2022-01-07 13:55

如果下个月要认证这张专票需要账务处理吗?

郭老师 解答

2022-01-07 13:58

借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证就可以的。

郭老师 解答

2022-01-07 13:58

这个没有原始凭证。

饼干飞呀 追问

2022-01-07 14:06

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-07 14:13

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
 你好  是的 就是这样来做分录的 
2021-06-07 14:06:56
同学您好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账;
2021-06-14 18:27:51
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