老师,我老板拿了2021.7月-2021.8月及往后的发票这样时间往后推的餐费发票,这样要怎么报呢
胡乐
于2022-01-07 09:29 发布 305次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-01-07 09:32
计入2021年12月份的需要注明是接待费还员工就餐的费用
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计入2021年12月份的需要注明是接待费还员工就餐的费用
2022-01-07 09:32:08

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,后续用发票存底打印 是什么意思,我没有太明白
2020-07-01 21:00:22

你好 借预付账款 进项税贷银行存款。 实际加油后用小票做 借管理费用-加油费贷预付账款
2020-05-27 12:53:09

你好,可以报销入账的,18年发票可以在19年5月份所得税汇算清缴时是税前列支
2019-03-03 15:46:15
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胡乐 追问
2022-01-07 09:37
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2022-01-07 09:45