送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-06 15:52

你好,会计分录借预付账款

undefined 追问

2022-01-06 15:58

收到发票呢,怎么做分录

冉老师 解答

2022-01-06 16:00

收到发票放到付款的凭证后面
然后按期摊销预付账款到费用

undefined 追问

2022-01-06 17:21

11月付款未收到发票,借:预付账款-xx公司,贷:银行存款
12月收到发票,借:长期待摊费用-房屋租赁费,贷:预付账款,
是这样吗

冉老师 解答

2022-01-06 17:22

你好,可以得,学员,没问题

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相关问题讨论
你好,会计分录借预付账款
2022-01-06 15:52:19
你好! 其他应付款,其他应收款…是正常购销业务以外会用到 应收账款,预收账款,应付账款…是购销业务会用到
2022-03-26 11:29:01
同学,你好 借其他应付款,/其他应收款贷营业外收入 借营业外支出,贷其他应付款,/其他应收款
2022-03-23 15:50:08
你好,最好注销税务时就清了
2026-04-25 16:04:26
你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10
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