你好老师,我们是江淮汽修服务站,线下有几个二级服务站,我们卖配件给他,他们帮我们服务客户我们付服务费给二级服务站,,到时候是江淮厂家结算钱给我们。。这样的话每次都是拿配件款抵服务费,或者我给他转钱,或者他们给我补钱,这样我怎么做账呢 学员你好,要是按正规做法是都要做销售,都要做进货处理,都要开票 你好老师,怎么做账呢???
夜莺
于2022-01-06 15:11 发布 536次浏览
- 送心意
anya老师
职称: 中级会计师,CMA
2022-01-06 16:03
同学你好!这个业务应该分2个部分1、配件出库算销售,厂家回款挂厂家往来,对厂家开索赔票。2、与二级服务站结算服务费,二级服务站对你们开服务费发票,你们付服务费给二级服务站
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同学你好!这个业务应该分2个部分1、配件出库算销售,厂家回款挂厂家往来,对厂家开索赔票。2、与二级服务站结算服务费,二级服务站对你们开服务费发票,你们付服务费给二级服务站
2022-01-06 16:03:29

那你这个旧货返回厂家怎么算
2019-09-26 10:56:15

企业中发生的三包费用应记入销售费用
借 销售费用 贷 银行存款
2020-02-19 19:49:26

是的,你需要做结转销售成本。因为小规模商务服务业的服务费都会发票,所以你可以将开具的服务费结转到销售成本,以减少服务费的缴税费用。
2023-03-20 18:43:31

你好,对的是的需要的,你的成本可以是人工费。
2022-04-02 09:56:38
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