预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

老师,你好,我问下我们公司出租的厂房他们的水电是我们交的,我们开发票向出租方他们收取。因疫情关系,我们12月的电费发票未收到,钱已从银行自动扣款。之前做的是其他业务收入,开给他们的做其他业务成本。现在开给他们的发票已开,我们这边的发票未收到。是要做什么分录啊
答: 你好 ; 你就暂估 做成本去 ; 先暂估 。次年汇算之前取得合理发票也是可以税前扣除的
开完房屋租赁的发票后贷其他业务收入,这其他业务成本怎么结转呢
答: 如果房屋属于自有那房屋的折旧就直接计入其他业务成本,如果是租入之后转租那么你租入时支付的租金就作为其他业务成本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,别的小公司用我们的电,4150元,我们给对方开了电费发票,做其他业务收入对吧,需要有其他业务成本结转吗?
答: 对的 记其他业务收入 成本按实际 你支付给电业局的电费就是成本


罗 追问
2022-01-06 14:27
罗 追问
2022-01-06 14:30
meizi老师 解答
2022-01-06 14:35
罗 追问
2022-01-06 14:43
meizi老师 解答
2022-01-06 14:48
罗 追问
2022-01-06 14:59
meizi老师 解答
2022-01-06 15:31