- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

转入营业外收入吧
2017-03-01 15:50:48

您好,需要查这个科目的明细账,看看产生借方余额的业务,
2022-04-06 16:58:15

您好,就是说,应付而未付的金额,个人的
2022-03-27 20:47:10

您好,应当用累计摊销
2021-11-30 12:28:07

你好,同学,维修费预提了,预提时这么做的分录:借:管理费用 14000 贷:其他应付款14000 支付时就是借:其他应付款了
2021-09-04 11:36:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息