知道这样可以的,问题是7月开具的发票要做账,成本也要做,问题是8月开具负数发票了,然后又开具正数发票,问题是成本票就只够做8月的,7月份要咋处理?没有成本票!

彭
于2017-03-01 12:50 发布 840次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-01 12:53
7月做成本没票,只是做成本结转了,8月份做的时候有票的,行吗?
相关问题讨论
你好,7月份做结转成本,8月份根据负数做 借;库存商品 贷;主营业务成本
这样成本就还可以在开具正数发票的时候再结转的
2017-03-01 12:51:37
正常是当月进行会计处理。
2018-03-06 17:05:35
你好,负数发票的所有联次
2017-03-01 12:40:28
你好!你还会重新开蓝字发票吗
2017-12-29 15:33:42
借银行存款,借主营业务成本负数。
2019-12-16 10:24:47
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