送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-01 12:53

7月做成本没票,只是做成本结转了,8月份做的时候有票的,行吗?

追问

2017-03-01 12:57

我是旅行社

邹老师 解答

2017-03-01 12:51

你好,7月份做结转成本,8月份根据负数做 借;库存商品  贷;主营业务成本 
这样成本就还可以在开具正数发票的时候再结转的

邹老师 解答

2017-03-01 12:56

7月份做暂估入库就是了

邹老师 解答

2017-03-01 12:57

也是可以暂估成本的

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你好,7月份做结转成本,8月份根据负数做 借;库存商品 贷;主营业务成本 这样成本就还可以在开具正数发票的时候再结转的
2017-03-01 12:51:37
正常是当月进行会计处理。
2018-03-06 17:05:35
你好,负数发票的所有联次
2017-03-01 12:40:28
你好!你还会重新开蓝字发票吗
2017-12-29 15:33:42
借银行存款,借主营业务成本负数。
2019-12-16 10:24:47
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