上月发票开错单位 么有作废 本月冲红没有开正数 我这张负数发票怎么做账 应该冲减成本吧 上个月发票已经挂应收了 成本已经结转了

懵懂的彩虹
于2019-06-03 16:51 发布 1466次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,这张发票冲原来的分录,同时冲对应的成本
2019-06-03 16:53:14
你好,你是购买方式吗?之前分录是怎么做的?
2020-05-19 09:57:12
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 629
2017-05-08 15:25:37
不改账,这个12月你做科目不变数值是负数冲掉之前8月收入就可以,重新开重新做一张蓝字 做账和你申报这个保持一致
2020-01-02 09:11:35
你好,当月开具发票错误,应当作废才是,作废不需要做分录
红冲就需要先做一笔正数分录,然后做一笔负数分录的
2019-11-13 16:14:00
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