送心意

乔乔老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-05 14:35

你好,同学
不用考虑张数的,张数只是你在勾选抵扣统计时,自动会出来张数,然后填在增值税纳税申报表中。
勾选抵扣的进项你都可以选择的

!!! 追问

2022-01-05 15:24

我免费从税务局领取的Ukey,没有勾选认证

乔乔老师 解答

2022-01-05 15:28

进入电子税务局-我要办税—发票使用-发票综合服务平台

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相关问题讨论
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
您好,进项税额转出是从进项税额中扣除的,不可以抵扣的;取得进项税额后必须经认证后才可以进行抵扣,待认证进项税额就是取得了增值税专票,但是还没进行认证那么此进项税暂时不可以抵扣等认证后才可以抵扣;待抵扣进项税额是已经认证可以抵扣了但是企业留到后期进行抵扣。应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)。
2019-01-24 10:20:20
不用,还在应交税费-应交增值税-进项就行
2015-07-17 16:42:18
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
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