送心意

林木老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师

2022-01-05 10:56

如果可以放在下个月就放下个月,如果可以返回去重新暂估就把这张加进去。

桔子 追问

2022-01-05 10:58

不能走下月 而且已经出库了一些东西 老师 我能这笔再估一笔吗

林木老师 解答

2022-01-05 10:59

如果你系统出库的品名和刚好是你漏的这个,不知道是否有冲突,如果没有你就可以再暂估的

桔子 追问

2022-01-05 11:00

我出的里面没有这个 这个明确知道 老师U8怎么再估收一笔

桔子 追问

2022-01-05 11:00

不改原来的那笔

林木老师 解答

2022-01-05 11:02

  那你可以改下原来的那笔的金额,系统一般都是有勾稽关系的。

林木老师 解答

2022-01-05 11:02

  那你可以改下原来的那笔的金额,系统一般都是有勾稽关系的。

桔子 追问

2022-01-05 11:03

原材料和材料采购都是受控的这俩科目我也动不了啊 老师 怎么修改

林木老师 解答

2022-01-05 11:06

  那这个是系统限制了,你如果当时是按照系统审核后采购发票做的应该不会漏的。至于你后面收到的发票,那就是后续根据你系统采购发票金额的差异调账。

桔子 追问

2022-01-05 11:07

这个账咋调

林木老师 解答

2022-01-05 11:09

按照实际差异在总账系统里做调账的凭证。不在你的应付子系统里做。

桔子 追问

2022-01-05 11:15

好的 明白了 谢谢老师

林木老师 解答

2022-01-05 11:15

 不客气,努力的小天使。

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相关问题讨论
如果可以放在下个月就放下个月,如果可以返回去重新暂估就把这张加进去。
2022-01-05 10:56:46
同学您好,可以生成的 1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。 3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。 4、这个时候,点击保存即可实现采购发票生成凭证
2022-03-25 23:06:48
在用友U8的采购模块中,发票的处理通常包括录入、复核、结算等多个环节。对于3月份做的发票,在4月份进行复核、结算并生成凭证是可能的,但具体操作还需根据企业的业务流程和用友U8系统的设置来确定。 如果3月份的发票已经正确录入系统,那么在4月份可以对这些发票进行复核。复核主要是确认发票信息的准确性,包括发票号码、日期、金额、供应商信息等。复核无误后,可以进行结算操作,将发票与对应的采购订单或入库单进行匹配,完成采购业务的财务处理。 这通常是在结算完成后进行的。系统可以根据结算结果自动生成相应的会计凭证,记录采购业务的财务影响。因此,如果3月份的发票在4月份完成了复核和结算,那么理论上可以在4月份生成相应的凭证。
2024-03-27 14:27:45
3月份的发票如果没有在3月份做账务处理,可以在4月份审核制单生成凭证
2024-03-27 16:34:50
您好 取消核销 删除生成的凭证 取消结算 按顺序倒着操作回去
2023-11-23 09:46:02
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