送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-04 15:22

同学你好
这个你要全额抵扣吗

恍若初见 追问

2022-01-04 15:42

老师您好!公司本年度内暂时还没有其他业务发生,也没有可抵扣的项目,就是想知道年底这账怎么处理?谢谢

朴老师 解答

2022-01-04 15:48

同学你好
这个填写在附表四就行了
本期不抵扣
只填写本期发生栏

恍若初见 追问

2022-01-04 15:58

老师您好!那这个月底的分录怎么做呢?

朴老师 解答

2022-01-04 16:04

同学你好


1、一般纳税人购入金税盘时,
借:固定资产(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金;
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2、小规模纳税人购入金税盘时,
借:固定资产(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金;
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用

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相关问题讨论
同学你好 这个你要全额抵扣吗
2022-01-04 15:22:53
你好!你一致这样,金额又大肯定容易被查了
2017-07-24 16:51:34
第一个分录正确的。第二个问题,执行公司章程约定。
2021-11-13 09:57:33
1没有实际缴纳出资,不需要做实收资本分录 2,如果是投资,计入实收资本,如果是借款,计入其他应付款 3,个人垫付款项,贷方计入其他应付款
2018-11-10 10:30:58
没有风险,因为这属于正常的借款。
2020-01-14 21:49:07
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