- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-01-04 09:06
你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的
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你好,你当期代开发票当时已经预交税款,没有其他发票需要纳税,这种情况280是填写在减免项目的本期发生280,本期应抵减额280,实际抵减0,期末余额280,主表的应纳税额减征额是0 才是的
2022-01-04 09:06:29

你好!
先填写后面的附表(减免表)
2019-01-11 10:07:00

你好,不可以的,因为他一年只能用一个280。
2022-12-09 14:58:16

你好,是税盘技术服务费的减免吗。
2019-10-17 09:40:49

你现在是需要抵扣的吗
2020-01-04 10:24:28
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