老师,我看利润表取数,营业成本取得是第一笔分录的余额。不是最终结转前余额。库存商品余额在利润表取数还对。那我调整了报表怎么平呢。或者哪里不对呢

谢谢老师
于2022-01-03 08:51 发布 504次浏览



- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2022-01-03 09:45
同学你好,看了下存货里面,其实就是库存商品了,其它的没有了,还有你结转的成本和利润表上面的是对得上的;你指的是那里不平吗,
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同学你好,看了下存货里面,其实就是库存商品了,其它的没有了,还有你结转的成本和利润表上面的是对得上的;你指的是那里不平吗,
2022-01-03 09:45:22
这个为啥没有金额
2023-10-11 09:28:04
你好
2022年9-12月(入库多计499.66,出库少记8690.53),调整分录是
借:生产成本499.66,贷:库存商品 499.66
借:以前年度损益调整—主营业务成本8690.53,贷:库存商品 8690.53
2023年1-5月(入库少记13715.78,出库多记122847.11),调整分录是
借:库存商品13715.78,贷:生产成本13715.78
借:库存商品 122847.11 ,贷:主营业务成本 122847.11
2023-07-05 21:41:51
你好!出售库存商品时,确实需要做几个分录。首先是收款分录,借:银行存款,贷:主营业务收入;然后是成本分录,借:主营业务成本,贷:库存商品。至于月底结转,一般是将主营业务成本转入本年利润,确保收入和成本匹配。希望这解答了你的疑问!
2024-11-02 21:37:31
你好,你这个库存商品多做了,已经结转了主营业务成本吗?如果没有的话,只需要红冲你的库存商品。
2021-11-01 18:03:06
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谢谢老师 追问
2022-01-03 10:39
谢谢老师 追问
2022-01-03 10:40
bullet 老师 解答
2022-01-03 10:45