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魏彩丹
于2022-01-02 09:31 发布 1865次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-02 09:32
不是差额计税的不用填写的
魏彩丹 追问
查账征收
郭老师 解答
2022-01-02 09:33
查账征收说的是企业所得税
那我这个咋看呀
2022-01-02 09:34
收入减去成本你是按这个缴纳增值税的吗不是的就是不属于
2022-01-02 09:35
不是,那我直接申报2就可以了吧
2022-01-02 09:36
个体工商户,经营所得是按收入减成本
你好对的是这么做的
2022-01-02 09:40
老师我12月开的电子发票忘记红冲了,这个月红冲的,我刚申报的时候说是比对未通过就差这张票,我用管吗?
2022-01-02 09:44
你好那你应该这个月申报这个月红冲的在下个月申报的时候填写
2022-01-02 09:45
好的,谢谢老师
2022-01-02 09:46
不用客气元旦快乐
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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