老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
你好老师 我们是建筑公司 开会分包发票是15万实际结算是10万 付款也是10万 那我这个凭证该怎么做?
答: 你那另外5万为什么 没有收回来?
你好老师 我们是建筑公司一处工程总价15万我们是总承包方 分包发票是15万 分包方实际结算是10万 付款也是10万 那我这个凭证该怎么做?
答: 你好学员,首先你们这种操作肯定是违规的,你们全额分包,其实叫转包,第二,人家给你们开15万的分包发票,你只给人家十万,这个是平不了帐的,外长永远不能平,现实中五万算老板个人支付给对方了,挂老板个人其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教老师,建筑公司凭证做好了,然后月末怎么做?
答: 将你的成本费用,结转损益。
迷茫的鱼 追问
2021-12-31 15:22
老马识途 解答
2021-12-31 15:26
迷茫的鱼 追问
2021-12-31 15:29
老马识途 解答
2021-12-31 15:32
迷茫的鱼 追问
2021-12-31 15:35
老马识途 解答
2021-12-31 15:39
迷茫的鱼 追问
2021-12-31 15:41
老马识途 解答
2021-12-31 15:44
迷茫的鱼 追问
2021-12-31 15:59
老马识途 解答
2021-12-31 16:04