送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-29 18:23

你好 ;  你们这个先支付了维修款的话。  保险公司支付的款与你支付出去的 金额有差异吗   ;这个发票 保险公司那边不要求你给他们吗

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相关问题讨论
您好 可以把发票联复印然后做附件入账
2020-04-24 10:25:03
你好,不可以的,开具普通发票入账
2016-10-19 10:55:42
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷银行存款, 这个没法抵扣增值税的,而且需要合并到工资薪金一块算个税,如果没有工资的,按照股东分红20%。
2022-11-21 20:25:52
您好,您上年是否暂估?
2021-07-11 20:30:48
借:管理费用--福利费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 借:管理费用--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-07 16:40:22
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