- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-20 07:21
您好,现在不能再入账了
相关问题讨论
您好
可以把发票联复印然后做附件入账
2020-04-24 10:25:03
你好,不可以的,开具普通发票入账
2016-10-19 10:55:42
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬,福利费贷银行存款,
这个没法抵扣增值税的,而且需要合并到工资薪金一块算个税,如果没有工资的,按照股东分红20%。
2022-11-21 20:25:52
您好,您上年是否暂估?
2021-07-11 20:30:48
借:管理费用--福利费
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
借:管理费用--福利费
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-07 16:40:22
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