16年12月建账,当月没有收入,利润为负,所得税也是零申报。业务招待费1万元也计入了开办费,17年汇算时,招待费要调增吗,调增4000元?调增后还是亏损,还得交所得税吗?交多少呢?
a追风的鱼
于2017-02-25 15:59 发布 917次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-25 16:01
为什么调增1万呢?不是可以扣除60%?
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需要调整,调增1万
亏损是不用缴纳企业所得税 的
2017-02-25 16:00:29

你好,是的,这个是要调整的。
2023-04-14 10:17:09

你好,没有收入,也是可以发生业务招待费的,只是无法在企业所得税税前扣除
2019-08-09 08:52:05

你好
业务招待费账载金额=10422元,税收金额=1166424.09*千分之5,纳税调增=10422—1166424.09*千分之5
2021-07-20 11:12:57

您好,不用
2017-05-11 09:04:33
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a追风的鱼 追问
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