老师, 这是什么意思啊? 问
系统提示有虚开发票嫌疑。 答
公司发工资工资条比实际发放少了0.04这个怎么处 问
您好,调过营业外收支来调平就可以了 答
我的个人所得税公司通知我申报,如果我申报了公司 问
您好,个人所得税的申报和公司免税没什么必然联系的。 答
老师 这个 不能为空 咋弄呢 问
你好,那您填写1即可 答
4)2022年10月,上述专利技术的研究开发项目达到预定 问
有使用年限就是直线法计提折旧 答
老师您好,所得税年报中,业务招待费的扣除标准?
答: 业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
业务招待费发生额为10422元,收入为1166424.09元,所得税年报申报表的业务招待费如何填列
答: 你好 业务招待费账载金额=10422元,税收金额=1166424.09*千分之5,纳税调增=10422—1166424.09*千分之5
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
所得税年报,我公司业务招待费1050,调增420元,请问调增这部分是按25%缴税吗?还是按减免所得税后的5%交税?
答: 你好,同学。调增之后,计算出应纳税所得额之后,是按照应纳税所得额乘以税率计算企业所得税的。