- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-29 09:53
你好,以后也不支付了,差额可以放到营业外收入。
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你好
借银行存款 11000 贷;主营业务收入 应交税费 预收账款 1000
2019-01-22 13:11:31
您好,按照实际付款金额做账
2021-12-03 20:21:55
同学你好,将多付的部分计入管理费用就可以;
2021-08-17 10:16:04
同学你好,按实际支付的金额入账;
2021-08-17 09:42:40
按照实际支付的金额做账,只要发票的金额能够覆盖你实际支付的金额就足够了
2019-10-07 11:33:15
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