去年的一笔分录 借应交税费-应交增值税-销项税100 借营业税金及附加50 贷应交税费-应交增值税-销项税150 账务错误我要红冲,因为跨年了,这个红冲分录是什么呢?
come on !
于2021-12-27 16:50 发布 943次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-27 16:53
你好 ; 借应交税费-应交增值税-销项税100 借营业税金及附加50 贷应交税费-应交增值税-销项税150 分录就是这笔嘛 。 你做 借应交税费-应交增值税-销项税-100 借利润分配-未分配利润-50 贷应交税费-应交增值税-销项税-150
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您好!大体上是这样。不过
计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
支付的时候,借 应交增值税-未交增值税
应交税费-应交城建税等
贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03

你好,不需要写二级科目
2017-03-01 09:05:52

您好
附加税计提跟缴纳的分录您做错了
计提
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
上交
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27

增值税是这样处理的,进项税时是:借 应交税费---应交增值税(进项税额)5,销项税时是:贷 应交税费---应交增值税(销项税额)7,一般销项是大于进项的,那就是你应交的增值税,在这里你应交的增值税是2,月末结转应交增值税的分录那就得是:借 应交税费----应交增值税(未交税额) 贷 应交税费----未交增值税,缴纳的时候 是借 应交税费----未交增值税 贷 银行存款,这样应交税费----应交增值税这个科目就是平的,未交里的发生额就是你的累计缴纳增值税。
2015-01-16 13:45:43

你好!税金及附加本身是一个一级科目。
2018-08-02 11:45:49
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