增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

你好 2019年计提了残保金 分录为:借:营业费用-残保金 5871.31 贷:预提费用-残保金5871.31 但是2020年实际减免了残保金 税额为0 2021年也是为0 现在需要冲销19年做的计提 如何处理
答: 你好,这个已经抵扣了企业所得税的话,借预提费用,借营业费用负数。
新小企业会计准则,残保金如果计提的话会计分录应该怎么做?借:管理费用-残保金 贷 应交税费-残保金;还是借:管理费用-残保金 贷:其他应付款-残保金?
答: 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,计提的会计分录:借:管理费用-残保金,贷:应交税费-残疾人就业保险金,发放时:借:应交税费-残疾人就业保险金,贷:银行存款,计提时贷方不用“其他应付款”可以吗?
答: 你应交税费-残疾人就业保险金就是你的负债,缴纳的时候,冲平也是一样的,可以不用其他应付款








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