送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-27 16:14

你好,这个已经抵扣了企业所得税的话,借预提费用,借营业费用负数。

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相关问题讨论
你好,这个已经抵扣了企业所得税的话,借预提费用,借营业费用负数。
2021-12-27 16:14:31
借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金
2016-06-12 20:12:09
你好!这个计入管理费用。
2018-05-11 14:56:29
你应交税费-残疾人就业保险金就是你的负债,缴纳的时候,冲平也是一样的,可以不用其他应付款
2018-09-30 11:21:59
你好, 不需要计提,直接做分录就可以。
2019-08-27 12:37:18
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