送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-09-16 17:22

你好,计提的时候,贷方是  其他应付款  科目 

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你好,完全正确,棒棒哒
2022-04-12 18:29:21
同学你好,不对哈,你其他应收款(暂估)和其他应收款会有余额,你应该是先冲掉暂估,借管理费用—水电费 负数 借:其他应收款(暂估) 然后是借管路费用-水电费 贷银行存款
2022-04-12 11:23:38
你好,分录是没问题的呢
2022-04-13 16:46:51
同学你好,印花税现在是计入税金及附加,不通过应交税费核算 交税时 借,税金及附加 贷,银行存款;
2022-04-18 10:28:55
不用的,印花税一般计入成本。你公司报销分录应做:借:管理费用-印花税,贷应交税费-印花税,借:其他应付款-员工,贷:银行存款,就可以了。
2023-03-13 19:08:13
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