送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-27 10:14

你好,招待费不允许抵扣增值税的。

Vicky7.18 追问

2021-12-27 10:15

老师,招待费用是用于公司生产经营产生的,用来招待客户发生的,为什么不可以抵扣呢

郭老师 解答

2021-12-27 10:18

这个是个人消费的,201636号文件有规定。

Vicky7.18 追问

2021-12-27 10:24

如果开公司抬头的专票可以吗

郭老师 解答

2021-12-27 10:26

不管开给谁的都不可以抵扣的。

郭老师 解答

2021-12-27 10:26

本来企业的招待费就应该开给企业开,给个人也做不了。

Vicky7.18 追问

2021-12-27 12:51

好的,谢谢

郭老师 解答

2021-12-27 12:53

不用客气,工作愉快。

Vicky7.18 追问

2021-12-27 14:32

你好,老师。1-2月份个税之前多计提了,7月份少计提了,年底了,我这边把多计提的冲销了,少计提的也就记入成本了,分录可以这样写吗。少计提的12元,也是我们公司自己承担了,不会在扣员工的钱了

郭老师 解答

2021-12-27 14:45

你好,可以的,可以这么做。

Vicky7.18 追问

2021-12-27 14:59

老师,分录可以这么写吗

郭老师 解答

2021-12-27 15:16

你好,可以的,可以这么做。

上传图片  
相关问题讨论
对,你如果抵扣的话,是需要进项税额转出的。
2022-05-20 09:50:25
借管理费用――业务招待费 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
2019-07-06 10:55:03
你好,不可以抵扣的。
2019-10-11 21:20:48
您好,不可以抵扣,业务招待属于个人消费、应酬的范围,不可以抵扣。
2023-06-08 19:41:23
同学,你好 用于集体福利和个人消费的购进商品,服务,劳务不能抵扣进项税,需要转出
2021-04-22 23:03:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...