老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

请问:甲公司从乙公司购入原材料5000件,单位价格20元,共计100000元,增值税13000元,款项已支付。待材料运达公司后,验收时发现短缺150件,经查,有90件为供货方发货时少付,由其补足,50件由运输公司赔偿,其余10件属于运输途中的合理损耗。要求:编制购入原材料、发现短缺、查明原因、收到补发原材料、收到款的会计分录。
答: 你好,稍等,写好后发给你
请问:甲公司从乙公司购入原材料5000件,单位价格20元,共计100000元,增值税13000元,款项已支付。待材料运达公司后,验收时发现短缺150件,经查,有90件为供货方发货时少付,由其补足,50件由运输公司赔偿,其余10件属于运输途中的合理损耗。要求:编制购入原材料、发现短缺、查明原因、收到补发原材料、收到款的会计分录。
答: 1.购入原材料: 借:在途物资 100000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13000 贷:银行存款 113000 1.发现短缺: 借:待处理财产损溢 3510 贷:在途物资 3000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 390 1.查明原因: 借:其他应收款-运输公司 385.47 其他应收款-乙公司 2974.53 贷:待处理财产损溢 3360 1.收到补发原材料: 借:在途物资 1870 应交税费-应交增值税(进项税额) 241 贷:其他应收款-乙公司 2111 1.收到款: 借:银行存款 2111 贷:其他应收款-乙公司 2111
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购进原材料1000元,发生折边费80元(自己公司折边),应付供货商920元,抵货款80元,会计分录怎么做?
答: 借:原材料1000,贷:银行存款920,应收账款80;借:应收账款80贷:其他业务收入80







粤公网安备 44030502000945号



宋艳萍老师 解答
2021-12-24 20:46
宋艳萍老师 解答
2021-12-24 20:59
宋艳萍老师 解答
2021-12-24 21:00
宋艳萍老师 解答
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