老师,我在2月份的时候忘记暂估电费了,可以补在4月 问
还有1月份的工资,有点差额,我补提在4月份也行吧老师 答
老师,个税申报是按照实际发的工资申报吗?但是公司 问
啊 那我们每月计提工资,但是经常拖延几月发工资,那不是对不上实际发工资吗?我看个税条例都是说要按照实际发放工资来申报。比如1月工资,3月发,4月申报不是吗? 答
老师,请问我找临时工去帮我搬运货物,一次500元,让他 问
需要申报个税的 劳务报酬申报个税 答
咨询下,针对增值税专用发票,什么情况下,仅进项税转 问
老师,如果之前的那笔会计分录,仅进项税额转出处理,其他不处理,这种是餐饮费做了抵扣,转出,但还是可以做企业费用。退货红冲,是增值税和企税,都不能抵扣吗? 答
请问上年12月份城建税多提了1.8.下年第一季度申 问
12月份能不更正调账,汇算清缴时调增1.8,.2026年一月份在做冲回1.8城缴税吗? 答


请问:甲公司从乙公司购入原材料5000件,单位价格20元,共计100000元,增值税13000元,款项已支付。待材料运达公司后,验收时发现短缺150件,经查,有90件为供货方发货时少付,由其补足,50件由运输公司赔偿,其余10件属于运输途中的合理损耗。要求:编制购入原材料、发现短缺、查明原因、收到补发原材料、收到款的会计分录。
答: 1.购入原材料: 借:在途物资 100000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13000 贷:银行存款 113000 1.发现短缺: 借:待处理财产损溢 3510 贷:在途物资 3000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 390 1.查明原因: 借:其他应收款-运输公司 385.47 其他应收款-乙公司 2974.53 贷:待处理财产损溢 3360 1.收到补发原材料: 借:在途物资 1870 应交税费-应交增值税(进项税额) 241 贷:其他应收款-乙公司 2111 1.收到款: 借:银行存款 2111 贷:其他应收款-乙公司 2111
购买原材料一批,价款为50000元,增值税率为13%,运杂费1000元,款项暂欠供货。求会计分录
答: 同学你好 借原材料50000 借进项6500 借管理费用1000 贷应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
5月1日,外购生产用原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款20 000元,增值税税额2600元,供货方为该公司代垫运费2000元,增值税额180元,款项尚未支付,材料已验收入库。会计分录如下:借:(1)(2) (3) (4)货:(5)(6)则会计分录为
答: 借原材料20200 应交税费-进项税额2780 贷应付账款24780
饭店本月购买食品原材料面粉-批,价款5000元,增值税850元,运费200元,全部款项以支票支付,材料已验收入库,请编写会计分录。
某企业采购原材料一批,价款为20000元,增值税未2600元,经认证准予抵扣。将账面余额为25000元的商业汇票背书转让,收到差额退款2400元存入银行,材料已验收入库,要求编制会计分录。








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