送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-24 09:20

你好,需要的借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。

郭老师 解答

2021-12-24 09:20

你需要开发票吗?如果不开发票的话,你的成本也得红冲。

叶落????随风 追问

2021-12-24 09:22

老师,需要开发票

郭老师 解答

2021-12-24 09:23

你好,你在做证书的收入就可以的。

叶落????随风 追问

2021-12-24 09:26

老师,去年开的发票有应收70万,现在把发票退回来了六十万,应收应该也冲了,但是我有重新开发票了开了一百万,那请问我可不可以把六十万开负数发票,剩余的冲应收啊

郭老师 解答

2021-12-24 09:27

你好,可以的,可以这么做的。

叶落????随风 追问

2021-12-24 09:34

那请问老师,六十万的成本需要冲吗

郭老师 解答

2021-12-24 09:34

你好不需要的。
之前的成本不用动。

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相关问题讨论
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
您好,可以的,可以这样处理。
2022-03-28 20:07:20
负数发票,做账时按原发录做账,金额写负数。
2022-03-21 16:20:02
你好;    具体是什么业务的;  开票了你肯定要做账的  
2022-01-18 09:32:37
你好 需要的,这个相当于是做一个相反的分录的
2022-04-02 07:32:12
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