老师,其他应付款的负数怎么调平?其他应付款-水电费 问
同学你好 借营业外支出 贷其他应付款 答
老师好,餐饮公司 一般纳税人 收到供应商开具的自 问
你好,按照910来做入库,你允许抵扣增值税了,这个所得税就不能抵扣了。 答
老师,之前有暂估,现在拿回来了点成本票,做汇算清缴 问
你好,同学, 汇算清缴截止日之前拿到发票的话,不用调增 答
将库存商品120万元作为福利作价160万元发放给职 问
您好,请问一下具体是咨询什么的呀 答
老师,认缴时间是2025年,到时候,没钱,可以延长认缴时 问
您好, 可以的,现在是按8年来认缴 答
财政拨的专项应付款,会计账务怎么处理?结转怎么处理?谢谢!
答: 建议参照企业会计准则—政府补助进行账务处理。
上例中的专项应付款10万元,完工后如何结转
答: 同学您好,老师这边注意到您的问题还没有老师解答,提醒一下,要是您跟前一个老师沟通到一半的话,在提问的时候可以带上那位老师的名字,以便为您解答的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2023年4月账务;结转递延收益 借:递延收益574800,贷:专项应付款5748002023年8月账务;结转专项应付款 借:专项应付款557835,贷:资本公积557835专项应付款结余16965.请问老师2024年怎么结转16965
答: 同学你好 用完之后结转到资本公积