老师,请教一下汇算清缴上的一些问题? 问
同学,你好 具体什么问题 答
你好,我去年暂估了管理费用,借管理费用2万,贷其他应 问
你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增 答
汇算清缴后财务报表是否需要调整 问
你好,这个报表是不用调整的 答
A公司对甲税务局要求其补缴税款的行为不服进入诉 问
只有A项表述是正确的。 答
老师,请问公司2023年没有工资发生,但是冲减了一笔 问
你好,同学 不需要调整,按照实际账面的体现的 答
公司是一般纳税人拿到增值税专用发票的进项税额不进行抵扣,价税合计都进费用可以吗?
答: 可以的
老师请问一般纳税人取得税务机关为小规模纳税人代开的增值税专用发票,可以将增值税专用发票上注明的税额作为进项税额抵扣。这句话是不是意味着我一般纳税人进项抵扣时候如果有价税合计,价税分离用3%。再乘以3%征收率。用这个税额抵扣进项,而不是17%。
答: 你好,如果收到3%的专票,认证之后抵扣税额,比如金额100,税额3,你能抵扣3块钱的增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:一般纳税人企业所说就的销项减进项大于0,就要缴增值税,这里的销项是指开具增值税专用发票和增值税普通发票的税额的合计数,是吗?不是单指增值税专用发票的税额合计数呀?
答: 你好,是的,包括专用发票,也包括普通发票的
邹刚得老师 解答
2017-02-21 13:26
邹刚得老师 解答
2017-02-21 13:30