- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2021-12-18 16:58
借:其他应收款
贷:应付职工薪酬-工资
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你好 借银行存款贷应收账款 借银行存款 应收账款 贷主营业务收 入 应交税费-应交增值税
2020-05-04 10:49:26
你好,你需要把之前应收账款分录补上,然后做收款分录才是的
2019-04-02 11:21:11
一般是计提坏账准备,没有转入待处理财产损益的做法
2015-11-08 12:51:32
你好,期初数多录入了只能是重新建账,录入正确的期初数才可以的
2017-10-31 10:31:42
你要确认收入吗?借银行贷预收
借预收
贷主营业务收入
贷销项
然后结转成本
300是你的成本吗
2020-06-04 13:38:48
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