老师,你好,我单位是研发及生产环保设备的,现收到客 问
你好,你本身是给对方提供了什么服务?你的这个技术服务是谁提供的?是你们公司的员工吗? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,没有发生过 问
你好,可以的。可以入开办费。 答
老师好,工地上购集装箱作为临时设施,会计分录怎样 问
借:工程施工 贷:银行存款 答
没有发票零星支付500以下的可以对公支付吗 问
必须要发票才能税前扣除 答
为什么安装费用按照80%计算增值税,已经安装完成了 问
同学你好。我给你解答 答

老师您好!昨天发现18年有一毕凭证应该录应付账款科目,可能当时点错了录到应收账款里了,致使应收账款里始终有贷方余额十万元,我将18年那笔凭证冲红了,又做了正确的分录。想问一下这样调账会使账表不相符么?不会引起什么问题吧?求解
答: 学员您好,可以这么做,不会有什么影响,你这个操作属于调整分录,没问题的,放心吧。
整理乱账,应该按新账与老账的各科目金额差异,计算出差额,然后统一做一笔多借多贷的调整分录,请问这个分录怎么做?现金银行应收账款及应付账款都有余额
答: 你好,这个需要查明原因才知道调到哪儿去。实在对不出来且金额不重大的,差额可以作为损失,日后查清楚了重新调整。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师会计科目重复了,想把应付账款,合并到应收账款上,分录要怎么写
答: 你好,应付对应的是供应商,应收账款对应的客户,正常是不能合并的,如果是对方是同一个企业,可以合并,想问下当时的分录是怎么做的

