如果之前代垫支水电费,入的是管理费用,在收回时,在同一张记账凭证里做成:借:银行存款 3114 管理费用 -1514 贷:其他业务收入-租金 1509.43 应交税费-应交增值税-总公司 90.57这样做分录可以吗?
欣喜的雪碧
于2017-02-20 15:21 发布 1242次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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第二步抵扣时做错了
借:应交税费——应交增值税(减免税费)
借:管理费用——办公费 负数
或者:
借:应交税费——应交增值税(减免税费)
贷:营业外收入——减免税费
2018-04-04 12:45:57

可以
2017-02-20 15:22:45

可以的,只是金额太小了,计入管理费用比较合适
2017-10-19 17:39:30

借应收账款贷其他业务收入。
2021-05-06 11:29:22

你好,这些都是一级科目,需要设置总账的
2017-07-30 11:22:01
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