送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-12-17 12:26

借在建工程52100
应交税费应交增值税进项6500
贷银行存款58600

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:26

借在建工程800
贷银行存款800

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:26

借固定资产52900
贷在建工程52900

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:27

每年计提折旧是(52900-5000)/10=4790
借管理费用4790
贷累计折旧4790

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:27

借管理费用1000
贷银行存款1000

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:28

借银行存款11300
贷固定资产清理10000
应交税费应交增值税销项税1300

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:29

借固定资产清理38530
累计折旧14370
贷固定资产52900

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:29

借固定资产清理300
贷银行存款300

暖暖老师 解答

2021-12-17 12:29

借资产处置损益28830
贷固定资产清理28830

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相关问题讨论
企业收到专用发票,票面上的税额是可以作为进项税在销项税中进项抵扣的,是可抵扣资产,所以入借方
2020-07-16 10:38:55
借在建工程52100 应交税费应交增值税进项6500 贷银行存款58600
2021-12-17 12:26:10
您好 您想下公司采购,应交税费-应交增值税(进项税额)也是在借方,和正常采购一样的。 因为增值税=销项-进项,进项需要抵扣的,为了实现差额的效果,只有计入借方,因为销项是计入贷方的。
2020-07-13 17:07:17
同学好,记录管理费用劳保费,可以开具增值税专用发票,
2020-04-10 09:13:56
你好,需要计算做好了发给你
2020-07-02 04:24:44
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