送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-12-17 10:06

是把原来计提的累计金额冲掉,再按发票做一遍

上传图片  
相关问题讨论
你单位支付的当月借其他应收款贷银存 收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08
你好! 不用的
2019-11-07 16:40:01
是把原来计提的累计金额冲掉,再按发票做一遍
2021-12-17 10:06:32
您好,借管理费用10贷其他应付款10
2022-12-12 14:28:27
你好,全部冲回,然后按照发票记账 借:管理费用   负数 贷:其他应付款   负数 借:管理费用  发票金额 应交税费-增值税-进项  税务 贷:应付账款/其他应付款
2025-02-13 15:56:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...