请问老师,假如公司一年房租60万,我每个月计提5万,一年刚好计提60万,做账的时候是每月借管理费用,贷其他应付款,发票是下一年开来,发票来的时候怎么做账(不考虑增值税) 是把原来计提的累计金额冲掉,再按发票做一遍吗
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于2021-12-17 10:04 发布 593次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你单位支付的当月借其他应收款贷银存
收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08

你好!
不用的
2019-11-07 16:40:01

是把原来计提的累计金额冲掉,再按发票做一遍
2021-12-17 10:06:32

您好,借管理费用10贷其他应付款10
2022-12-12 14:28:27

你好,全部冲回,然后按照发票记账
借:管理费用 负数
贷:其他应付款 负数
借:管理费用 发票金额
应交税费-增值税-进项 税务
贷:应付账款/其他应付款
2025-02-13 15:56:43
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