送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-11-07 16:40

你好!

不用的

木棉纷飞 追问

2019-11-07 16:41

只是说到时候收入多了该交所得税对吧

蒋飞老师 解答

2019-11-07 16:49

你好!

是的。

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你单位支付的当月借其他应收款贷银存 收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08
你好! 不用的
2019-11-07 16:40:01
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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