请问老师,2017年底我公司本是要改造厨房,计提了改造费用,借:管理费用 贷:其他应付款。后改变主意不改造了。那我现在要将此分录冲红,那收入就增加了,那我要不要交增值税啊?
木棉纷飞
于2019-11-07 16:38 发布 724次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-11-07 16:40
你好!
不用的
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你单位支付的当月借其他应收款贷银存
收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08

你好!
不用的
2019-11-07 16:40:01

你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31

你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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木棉纷飞 追问
2019-11-07 16:41
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2019-11-07 16:49