您好,老师。我们是建筑企业,跟劳务公司签定《劳务 问
按规范开,应该是开建筑劳务费 答
员工用自己的车送货,公司报销加油费,这个加油费要 问
公司报销加油费,这个加油费,不要做到工资里 答
公司付给供应商的货款不能直接做成本费用吗,只能 问
是的,需要取得发票才能做费用 答
法人欠公司的钱有风险吗 问
年底还钱就可以没还钱有补交个税的风险 答
老师,我们公司给3人缴纳了社保,但是没有发工资,这种 问
若不发工资,年底要冲回计提工资 答

分公司和总公司独立核算,因为客户要求开总公司的发票。支付给总公司管理费用和税金一共是50000,用的是银行转账。但是总公司不给分公司开这笔管理费用和税金的发票50000,这笔分录该怎么做?难道借方一直挂在其他应收款嘛??
答: 您好,是的,最好与总公司协商让总公司开发票,如果不行的话,以后有总公司付给分公司的款的时候,再抵顶也行。
还有手续费银行那边有个转账回单和退款回单一个因户名错误退回来的银行转账,该怎么做账是服务费付出去借管理费用,退回来做其他应收款
答: 可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
新的公司准备开,现在作其它应收款,货银行存款,等公司开了做管理费用-开办费,待认证进项税,货其他应收款,但新厂一年后开,所以现在到另一个账里把进项税抵了可以吗,借:待认证进项税 贷其它应收款
答: 您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
之前员工有借支的,就用了其他应收款科目借贷方,这样对账看个人的报销也很清晰,现在没有借支了,是不是可以直接借管理费用贷银行存款?但是对账好像不太方便
张三报销刻章费用90,银行卡打入张三账户 借:管理费用-办公费 90 贷:其他应收款个人-张三90 借:其他应收款个人-张三 90 贷:银行存款 90 这样做分录对么
老师,请问社保当月交当月的,还需要计提吗?我们一直没计提,交的时候直接做分录 借:管理费用-社保(单位部分)借:其他应收款-社保(个人)贷:银行存款 这样做对吗
您好 老师 我想请问我缴纳的公积金 是不是借 管理费用和其他应收款 贷银行存款 我扣除的时候直接是借应付薪酬 贷其他应收款和银行 我没有计提可以吗


高大的御姐 追问
2017-02-20 13:53
邹老师 解答
2017-02-20 13:49
邹老师 解答
2017-02-20 13:52
邹老师 解答
2017-02-20 13:56