送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-31 11:44

一个转账回单和退回单,还不懂该怎么做账  那个钱是做服务费(300)用的

赵建新 追问

2017-03-31 11:53

就是我们向外转账,因户名错误退回来了,转出时我们做  管理费用做账,退回时我们应该怎么做账

袁老师 解答

2017-03-31 11:40

可以的

袁老师 解答

2017-03-31 11:50

不明白你说的,根据银行记录,对照你单据,弄清业务,如实做账吧

袁老师 解答

2017-03-31 11:55

借:银行存款贷:应付账款,再付的话,借:应付账款贷:银行存款

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相关问题讨论
可以的
2017-03-31 11:40:31
您好,是的,最好与总公司协商让总公司开发票,如果不行的话,以后有总公司付给分公司的款的时候,再抵顶也行。
2017-05-22 18:56:52
你好,可以的,可能对方是先做一笔借款,然后取得发票报销
2017-02-20 13:49:58
你好同学,仅供参考: 差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31
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