老师,请问:客户要求我司收到款后需当月开具发票,但是对应的成本票需要下月才收到,导致销项远大于进项,我司需要承担较高的增值税。请问这样当月开具的发票可以到下月收到成本票时确认收入吗?
Lily
于2021-12-16 19:31 发布 1994次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-16 19:32
好,你的进项缺还是成本缺,如果是成本的话,你可以暂估成本的,下一个月发票到了再冲,暂估做发票的。
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税率目前是10%。 开票和不开票的账务处理是一样的。成本根据实际销售出库的结转就可以!
2019-03-26 15:49:27

好,你的进项缺还是成本缺,如果是成本的话,你可以暂估成本的,下一个月发票到了再冲,暂估做发票的。
2021-12-16 19:32:08

您好,成本可以先预估处理。
2017-03-13 21:06:25

你好,要先确认未开票收入,以后开票时,再冲回
2019-04-15 16:45:12

你好,之前做了无票收入的吗
2019-11-26 17:07:55
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