4月份开具的发票有部分是3月的,有部分是4月的,确认收入怎么确认呢?在3月的时候销售的商品,没有做暂估收入,如果常规做账就是说当期开具发票就确认当期,但是这个成本该怎么结转呢?4月购进的商品有的是开发票,有的在5月开。

宸1314
于2021-05-18 05:09 发布 1436次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,成本可以先预估处理。
2017-03-13 21:06:25
您好,会计收入确认按收入准则,与开发票无关。需要做暂估收入,成本在收入确认时结转
2021-05-18 06:02:42
你好,之前做了无票收入的吗
2019-11-26 17:07:55
成本按照已完工后者投入的成本费用计算
2021-09-27 08:40:22
你好,可以的呢,可以下个月开发票确认收入的
2019-05-31 15:49:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


