送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-12-16 08:39

你好!取得发票了吗?收到机械了吗?

安静的小伙 追问

2021-12-16 08:41

没有收到发票,机器已经收到使用中

耿老师 解答

2021-12-16 08:45

你好!按合同款暂估固定资产入账,差额计入应付账款

安静的小伙 追问

2021-12-16 08:46

分录怎么写?

安静的小伙 追问

2021-12-16 08:48

借固定资产26000,贷应付账款暂估26000,借应付账款13000,贷银行存款13000?

耿老师 解答

2021-12-16 08:59

你好!借固定资产  贷应付账款暂估  银行存款  这样就可以

安静的小伙 追问

2021-12-16 09:02

借固定资产272000,贷应付账款136000,贷银行存款136000?

耿老师 解答

2021-12-16 09:19

你好!是的,可以这样处理的,应付账款暂估13600,

安静的小伙 追问

2021-12-16 09:21

应付账款需要下设二级科目暂估?

耿老师 解答

2021-12-16 10:22

你好!可以设置二级科目暂估,或者在摘要里面备注

上传图片  
相关问题讨论
你好,借预付账款贷银行存款。
2021-12-16 08:53:29
你好!取得发票了吗?收到机械了吗?
2021-12-16 08:39:21
你好 借:固定资产 未确认融资费用 贷:银行存款 长期应付款
2019-06-26 17:01:39
你好配件是你们买来的库存商品吗 直接赠送客户的话视同销售 借销售费用 银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-11-20 14:10:50
您好!计入借库存商品 贷银行存款。
2017-04-10 11:05:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...