增值税主表上,哪一列的数字是全年的已缴税款合计 问
您好,直接看本年累计这里就有 答
老师 我们是酒店业务,客人在携程上下单两晚,但是临 问
你的财务系统直接冲冲一笔重复的 答
老师,请问一下我们有一张材料的发票,可以先入账不 问
可以的,计入应交税费-待认证进项 答
老师,上午好!企业房产税从租计征,2025年1-10月未申 问
若无法在电子税务局补申报,要大厅补申报 答
老师,公司两种产品互换,比如A产品做其他出库,成本是 问
同学,你好 其他出库,那就是销售出库 其它入库,就是采购入库,做购进分录 答

普通增值税发票和专用增值税发票的会计分录都要做应交税费这个科目吗?
答: 是的。都用这个会计科目
甲公司购入C材料一批,增值税专用发票记载的货款为5000元,增值税税额85000元,另发生包装费100元,全部款项已用转账支票付讫,材料已验收入库。甲公司应编制如下会计分录:借:原材料一一501000应交税费一一应交增值税(进项税额)85 000贷:银行存款586 000甲公司是哪种纳税人?
答: 同学你好 既然他确认了进项税额,那么肯定是一般纳税人,小规模纳税人是没有进项税额可以抵扣的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
是筹建期的行业,增值税是0申报,那么月底关账时已认证的增值税专用发票怎么处理,平常是入应交税费-应交增值税-进项税额,月底会计分录怎么做呢?
答: 你好,还是计入进项税额明细核算啊
老师您好,我想问一下在购买非专利技术付款后开有增值税专用发票,在填写会计分录时要写:应交税费-应交增值税(进项税额)吗?
商贸企业采购一批商品,取得增值税专用发票,若当期进项税未进行网上认证,会计分录仍是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款 吗?
老师,我收到一张增值税专用发票,我写分录的时候直接写借应交税费-应交增值税-进项税额,这个和这张发票是否认证有关系吗,认证前后的会计分录有区别吗










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