考证和实操都是没收到发票就暂估入账,但是实际中的企业都是月结模式,也就是说满一个月后再统一开发票,是不是都等到收到发票再入账的?还是一样的要先暂估入账,收到发票再冲掉重新做的?
方向
于2021-12-15 17:06 发布 844次浏览
- 送心意
莫老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

先暂估,收到发票,冲掉暂估就好了
2021-12-15 17:07:14

有的,您联系会计系统的咨询人员就可以
2019-07-10 09:36:05

发票回来直接冲销你当时暂估的分录,按照发票重新再做!
2018-09-25 10:11:42

你好,冲销暂估入库的
2017-11-02 16:24:40

你好 实际发生了的话,可以暂估
不过要是确认好金额 可以先入账 后期发票到了 可以发票直接贴后面
或是冲销再做
要是金额不确认 可以先暂估金额入账
2022-01-18 10:09:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息