考证和实操都是没收到发票就暂估入账,但是实际中的企业都是月结模式,也就是说满一个月后再统一开发票,是不是都等到收到发票再入账的?还是一样的要先暂估入账,收到发票再冲掉重新做的?

方向
于2021-12-15 17:06 发布 969次浏览
- 送心意
莫老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
先暂估,收到发票,冲掉暂估就好了
2021-12-15 17:07:14
有的,您联系会计系统的咨询人员就可以
2019-07-10 09:36:05
把3月的那笔暂估分录红冲,然后根据4月的发票重新入账。
2019-05-14 10:26:31
不冲,真实交易就这样,汇算清缴之前回来发票就可以,没有回来发票结转成本纳税调增
2020-04-18 07:11:45
你好,暂估入账时,数据可能会有出入
2020-04-15 10:42:14
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