老师,问下老板的住房出租成办公室,房租费大概一个 问
同学你好 看这个图片上的 税率都有 答
老师好 请教个问题 就是2020年供应商开错发票给 问
那个不行,数量是虚开的,本身没有那么多 答
老师 ,我们2025年11月因为人数增加了,超过300人了, 问
超过300人就没法享受小微了哈,不过是按全年平均来算 答
老师:用私户付的工程款,现在对方开票过来了,怎么记 问
可直接贷记其他应付款 答
老师,请问一下,货款是与客户月结对帐的,所以当月开 问
可以上月确认未开票收入,并结转成本 答

我公司进项税有90多万,这个月没有交税,会计分录怎么做
答: 你好,结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
老师,我刚接手的,期初余额:应交税金-应交税金借方余额是41.29,本月发生销账税额是1120.8,没有进项税,应该计提和结转?会计分录怎样做?
答: 一、是不是留抵增值税是41.29元,销项是1120.80元,你这个借方科目应该是说错了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
5月份加计扣除10%的进项税,会计分录:借: 应交税费/加计扣除 贷 : 其他收益 6月份实现税收了,请问老师那6月份会计分录怎么做?
答: 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-加计扣除 银存








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坚强的水蜜桃 追问
2021-12-15 16:54
紫藤老师 解答
2021-12-15 16:54
坚强的水蜜桃 追问
2021-12-15 16:58
紫藤老师 解答
2021-12-15 16:59