老师好,请问期末留退税的第二类房地产开发业,申请 问
不是用第 6 个月金额直接算,而是用第 6 个月期末留抵税额减去 2019 年 3 月 31 日留抵税额的差额,再乘以进项构成比例和 60% 来计算应退税额。 答
这个答案是错的吧是/不是+吧 问
您好,可以发一下答案吗,我看下公式这个的 答
老师,企业是一家印刷服务,金属材料销售,印刷专供设 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师,公司日常报销开的公司名头的发票有什么用啊, 问
您好,这些可以计入费用中,能减少利润 答
老师,我们合同金额是26000 交货后票也开的是26000 问
您好,这个没事,不影响的 答

教社保费多收的公司承担部分费用退回分录怎么写?退回的款项并没有退至银行账户,而是在社保账户中与以后交费时抵扣用。如图我如何做账呢。我们是当期计提 当期缴纳。
答: 借:应付职工薪酬-社保费 贷:管理费用等
之前缴的社保费用,因为疫情减免现在退回来,银行账户收款了做什么分录了
答: 借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,社保费单位全出了,如果公司银行账户扣社保11元,其中1元是员工承担的,分录怎么做?
答: 你好; 借应付职工薪酬-社保10 ; 其他应收款-个人社保1 贷银行存款11








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