送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-14 17:03

您好,您企业是否有加计抵减

微信用户 追问

2021-12-14 17:17

从哪里看?因为不做这个账看不太明白。

小林老师 解答

2021-12-14 17:19

您好,就是进项税可以加计抵减增值税

微信用户 追问

2021-12-14 17:21

这个月的凭证里面没有别的了,就这两张截图看不出来有别的。

小林老师 解答

2021-12-14 17:22

您好,您看您纳税申报表申报数据

微信用户 追问

2021-12-14 17:23

没有权限进不去,只能看到凭证。所以研究不明白。

小林老师 解答

2021-12-14 17:24

您好,应当是以前有加计抵减,所以增值税抵扣金额比较大

微信用户 追问

2021-12-14 17:25

就是有留底是吧?

微信用户 追问

2021-12-14 17:26

但是凭证里面不需要体现出来是吧?

小林老师 解答

2021-12-14 17:26

您好,是加计抵减,不仅仅留抵

微信用户 追问

2021-12-14 17:29

如果没有这些其他的,正常的话就应该余额的7717.98来计提附加税对吧?

小林老师 解答

2021-12-14 17:33

您好,是的,您的理解非常正确

上传图片  
相关问题讨论
你好,你是小规模还是一般纳税人,年末你结转增值税了吗
2019-01-15 09:46:39
你好,我们是按代开发票的税额计算增值税的销项税额,然后再计入附加税,所以是转出前做的
2020-01-13 18:53:54
你好,不用的,你增值税抵减了,附加税本期的计算计提基数就小了
2020-01-22 11:45:22
附加需要计提的哈,
2023-02-10 15:45:41
你好  以实际交的增值税和消费税为依据 
2022-03-11 16:30:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...