老师好!请问是不是下面会计分录 月底计提:应交税费-增值税加计抵减 贷:营业外收入 实际抵减 借:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减 贷:应交税费-增值税加计抵减
遥望
于2021-12-14 15:14 发布 976次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-12-14 15:15
你好,分录处理不对,这个不需要计提
借应交税费-未交增值税
贷营业外收入
银行存款
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您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47

可以不用
直接销项结转到营业外收入
2020-04-29 14:09:24

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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遥望 追问
2021-12-14 15:20
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2021-12-14 15:21