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爆米花
于2017-02-17 10:42 发布 2282次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-17 10:48
申报的这些费用要怎么入账?都没营业,利润表也按零申报,这些费用就这样搁置了吗?
爆米花 追问
2017-02-17 11:07
太复杂了,实际工作中有需要这样吗jQuery111301917167659972161_1487300646103
宋生老师 解答
2017-02-17 10:44
您好!要申报的,你一样有人上班,就要按工资申报。
2017-02-17 10:49
您好! 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:银行存款
您好!需要,这就是正常的分录。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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爆米花 追问
2017-02-17 11:07
宋生老师 解答
2017-02-17 10:44
宋生老师 解答
2017-02-17 10:49
宋生老师 解答
2017-02-17 11:07